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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000848
Nro. de Timbrado
11372467
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. de Orden de Pago
4280
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.618.834
IVA
₲ 632.727

Retención DNCP
₲ 24.803
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 126.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115092
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.178.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.067.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294105
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos (Ford,Toyota, Foton, Volkswagen y Ssangyong))
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica