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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001444
Nro. de Timbrado
12259560
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. de Orden de Pago
4360
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.304
IVA
₲ 630.000

Retención DNCP
₲ 24.696
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 126.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115092
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.178.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.067.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294105
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos (Ford,Toyota, Foton, Volkswagen y Ssangyong))
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica