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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 35.575.900
Nro. de Orden de Pago
4549
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.832.033
IVA
₲ 3.234.173

Retención DNCP
₲ 126.780
Retención IVA
₲ 970.252
Retención Renta
₲ 646.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107077
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.983.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.367.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289321
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios y locales.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica