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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034038
Nro. de Timbrado
11785462
Monto de la Factura
₲ 10.534.000
Nro. de Orden de Pago
4086
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.951
IVA
₲ 108.747
Retención DNCP
₲ 39.872
Retención IVA
₲ 108.747
Retención Renta
₲ 203.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111033
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.644.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.102.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas