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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001296
Nro. de Timbrado
11343534
Monto de la Factura
₲ 7.874.500
Nro. de Orden de Pago
4117
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.506
IVA
₲ 715.864

Retención DNCP
₲ 28.062
Retención IVA
₲ 214.759
Retención Renta
₲ 143.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111465
Monto Contrato
₲ 279.986.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.891.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.461.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289419
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica