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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003630
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 25.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            18
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-03-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-03-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.974.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.300.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 375.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 590.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 360.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Ubaldino Marín Rojas
        
                                    RUC
                            
            541501-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-15-110578
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.525.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 146.519.944
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 141.927.085
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            289498
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimientos y Reparaciones Menores de Máquinarias para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        