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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3001
Nro. de Timbrado
11507680
Monto de la Factura
₲ 2.664.000
Nro. de Orden de Pago
8077
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.415
IVA
₲ 242.182

Retención DNCP
₲ 9.494
Retención IVA
₲ 72.655
Retención Renta
₲ 48.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-104347
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.280.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288146
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria