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Datos del Pago

Nro. de Factura
472
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.298
IVA
₲ 305.455

Retención DNCP
₲ 11.974
Retención IVA
₲ 91.637
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-86391
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.756.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.657.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas