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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 11.271.000
Nro. de Orden de Pago
20166305
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.516
IVA
₲ 1.024.636

Retención DNCP
₲ 40.166
Retención IVA
₲ 307.391
Retención Renta
₲ 204.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6268
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-110090
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288200
Nombre de la Licitación
Lco834_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañileria y Pintura Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande