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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 29.881.300
Nro. de Orden de Pago
20158267
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.416.573
IVA
₲ 2.716.482

Retención DNCP
₲ 106.486
Retención IVA
₲ 814.945
Retención Renta
₲ 543.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6268
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-110090
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288200
Nombre de la Licitación
Lco834_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañileria y Pintura Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande