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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 37.600.000
Nro. de Orden de Pago
20163634
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.756.916
IVA
₲ 3.418.182

Retención DNCP
₲ 133.993
Retención IVA
₲ 1.025.455
Retención Renta
₲ 683.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6268
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-110090
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288200
Nombre de la Licitación
Lco834_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañileria y Pintura Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande