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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 104.175.376
Nro. de Orden de Pago
201511077
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.333.644
IVA
₲ 9.470.489

Retención DNCP
₲ 371.243
Retención IVA
₲ 2.841.147
Retención Renta
₲ 1.894.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.735.244
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6319
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113467
Monto Contrato
₲ 249.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.409.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.035.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296941
Nombre de la Licitación
Lco850_Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficinas para el Departamento Comercial Regional y Sección Gestión de Pérdidas de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande