Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 52.364.000
Nro. de Orden de Pago
20157832
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.417.030
IVA
₲ 4.760.364

Retención DNCP
₲ 186.606
Retención IVA
₲ 1.428.109
Retención Renta
₲ 952.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.380.182
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
6273
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-110497
Monto Contrato
₲ 209.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.456.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.668.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288312
Nombre de la Licitación
Lco838_Mantenimiento y/o Reparación del Sistema Sanitario Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande