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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 50.243.500
Nro. de Orden de Pago
20167544
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.780.655
IVA
₲ 4.567.591

Retención DNCP
₲ 179.050
Retención IVA
₲ 1.370.277
Retención Renta
₲ 913.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6282
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-111789
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.999.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.686.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288317
Nombre de la Licitación
Lco837_Reparaciones Menores de Albañileria y Pintura - Interior (Norte-Sur-Este)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande