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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 123.263.400
Nro. de Orden de Pago
201510321
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.618.370
IVA
₲ 11.205.764
Retención DNCP
₲ 439.266
Retención IVA
₲ 3.361.729
Retención Renta
₲ 2.241.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.602.882
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6301
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113905
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.963.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.790.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296804
Nombre de la Licitación
Lco848_Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento del Edificio Agencia Comercial Regional Encarnación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande