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Datos del Pago

Nro. de Factura
025-004-0001395
Monto de la Factura
₲ 15.324.000
Nro. de Orden de Pago
201510976
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.572.846
IVA
₲ 1.393.091

Retención DNCP
₲ 54.609
Retención IVA
₲ 417.927
Retención Renta
₲ 278.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
1334-2015-0111
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113920
Monto Contrato
₲ 149.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.342.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.021.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288553
Nombre de la Licitación
Lco839_Adquisición de Filtros para Autovehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande