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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 14.182.560
Nro. de Orden de Pago
20163635
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.487.357
IVA
₲ 1.289.324

Retención DNCP
₲ 50.541
Retención IVA
₲ 386.797
Retención Renta
₲ 257.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
6296
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113088
Monto Contrato
₲ 171.602.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.602.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.190.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288401
Nombre de la Licitación
Lco840_Adquisición de Baterias para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande