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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015892
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 11.997.880
Nro. de Orden de Pago
109657
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.409.766
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 42.756
Retención IVA
₲ 327.215
Retención Renta
₲ 218.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-118404
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.998.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.890.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297341
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Fotocopiado, Impresion y Digitalizacion de Textos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc