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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0035558
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11706028
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 163.087.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            111379
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-01-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-02-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 155.093.153
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 581.184
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.447.838
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.965.225
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
        
                                    RUC
                            
            80001878-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            284
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25007-16-130638
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 234.450.010
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 234.450.010
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 222.957.696
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            314492
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Electrodos Varios
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        