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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Nro. de Timbrado
11508411
Monto de la Factura
₲ 30.600.000
Nro. de Orden de Pago
110700
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.654.182
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 111.273
Retención IVA
₲ 834.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Alexander González Pinzón
RUC
6515472-0
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-129691
Monto Contrato
₲ 572.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.602.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316726
Nombre de la Licitación
Consultoría Técnica en Gerenciamiento de Proyectos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc