Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001013
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
108441
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.745.310
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 527.418
Retención IVA
₲ 4.036.363
Retención Renta
₲ 2.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTHELA SANCHEZ
RUC
2193422-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111937
Monto Contrato
₲ 443.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.691.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295055
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc