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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001239
Monto de la Factura
₲ 34.360.800
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.676.496
IVA
₲ 3.123.709

Retención DNCP
₲ 122.449
Retención IVA
₲ 937.113
Retención Renta
₲ 624.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTUDIO UNO S.A.
RUC
80007812-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-64301
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.439.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.540.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION RADIALES-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill