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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015834
Monto de la Factura
₲ 6.943.070
Nro. de Orden de Pago
2352
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.539.868
IVA
₲ 631.188

Retención DNCP
₲ 24.490
Retención IVA
₲ 189.356
Retención Renta
₲ 189.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
044/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149015
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.535.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.731.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325935
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo