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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019970
Monto de la Factura
₲ 6.568.320
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.186.880
IVA
₲ 597.120

Retención DNCP
₲ 23.168
Retención IVA
₲ 179.136
Retención Renta
₲ 179.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
044/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149015
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.535.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.731.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325935
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo