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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522660
Monto de la Factura
₲ 52.788.000
Nro. de Orden de Pago
1735
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.543
IVA
₲ 4.798.909
Retención DNCP
₲ 186.197
Retención IVA
₲ 1.439.673
Retención Renta
₲ 1.439.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
064/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-151441
Monto Contrato
₲ 602.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.260.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.699.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334456
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo