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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008871
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1118
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-06-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.838.545
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.818.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 70.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KNOW HOW S.A.
        
                                    RUC
                            
            80019900-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27007-17-142182
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 480.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 462.322.910
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 436.802.173
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            326265
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Sitio de Contingencia
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        