Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030811
Monto de la Factura
₲ 5.137.743
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.984.385
IVA
₲ 110.343

Retención DNCP
₲ 19.707
Retención IVA
₲ 33.103
Retención Renta
₲ 100.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-137510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.610.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.644.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos- Ad Referéndum 2017
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo