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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004443
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.435.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10021
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.861.420
        
                                    IVA
                            
            ₲ 766.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.446
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 230.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 306.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
        
                                    RUC
                            
            2292560-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            54
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-22-215799
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 179.162.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 179.004.792
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 167.544.186
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405482
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        