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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020014823
Monto de la Factura
₲ 2.871.500
Nro. de Orden de Pago
8231
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.238
IVA
₲ 261.045

Retención DNCP
₲ 10.024
Retención IVA
₲ 78.314
Retención Renta
₲ 104.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.790.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.431.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia