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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027937
Nro. de Timbrado
001-001-0027937
Monto de la Factura
₲ 4.495.357
Nro. de Orden de Pago
3065
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.230.335
IVA
₲ 408.669

Retención DNCP
₲ 15.856
Retención IVA
₲ 122.601
Retención Renta
₲ 122.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.411.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.111.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405479
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia