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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002635
Nro. de Timbrado
16061038
Monto de la Factura
₲ 5.115.000
Nro. de Orden de Pago
3093
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.813.448
IVA
₲ 465.000

Retención DNCP
₲ 18.042
Retención IVA
₲ 139.500
Retención Renta
₲ 139.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217647
Monto Contrato
₲ 148.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.079.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.495.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406730
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia