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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016885
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 199.163.100
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.421.529
IVA
₲ 18.105.736

Retención DNCP
₲ 702.503
Retención IVA
₲ 5.431.721
Retención Renta
₲ 5.431.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
016/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-220621
Monto Contrato
₲ 199.163.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.987.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.421.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera