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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001710
Nro. de Timbrado
16859408
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.363
IVA
₲ 72.727

Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-223486
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.070.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.050.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro