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Datos del Pago

Nro. de Factura
0030010008990
Monto de la Factura
₲ 5.332.000
Nro. de Orden de Pago
6660
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.969.423
IVA
₲ 484.727

Retención DNCP
₲ 18.614
Retención IVA
₲ 145.418
Retención Renta
₲ 193.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.186.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.954.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia