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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0009812
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 4.693.000
Nro. de Orden de Pago
10398
Fecha de Orden de Pago
14-08-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.373.875
IVA
₲ 426.636

Retención DNCP
₲ 16.383
Retención IVA
₲ 127.991
Retención Renta
₲ 170.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.186.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.954.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia