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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000399
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
6315
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.693
IVA
₲ 25.455

Retención DNCP
₲ 988
Retención IVA
₲ 7.637
Retención Renta
₲ 7.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.800

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214688
Monto Contrato
₲ 190.182.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.393.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.743.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia