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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031533
Nro. de Timbrado
16680323
Monto de la Factura
₲ 62.157.500
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.493.028
IVA
₲ 5.650.682

Retención DNCP
₲ 219.246
Retención IVA
₲ 1.695.207
Retención Renta
₲ 1.695.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215272
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.661.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.056.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central