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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0031533
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16680323
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 62.157.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            884
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.493.028
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.650.682
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 219.246
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.695.207
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.695.207
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-22-215272
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 199.661.282
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 188.056.168
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408719
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        