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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029738
Nro. de Timbrado
16425478
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.290.317
IVA
₲ 2.636.364

Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
₲ 790.910
Retención Renta
₲ 790.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215272
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.661.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.056.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central