- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025780
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16031516
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.450.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1227
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.067.517
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.131.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.715
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 639.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 639.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-22-215272
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 199.661.282
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 188.056.168
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408719
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        