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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010003704
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
8192
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.052.320
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.680
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-218286
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.757.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.555.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DATA CENTER) DE LA D.G.R.P. - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia