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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003618
Nro. de Timbrado
16019092
Monto de la Factura
₲ 732.500
Nro. de Orden de Pago
3106
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.316
IVA
₲ 66.591
Retención DNCP
₲ 2.584
Retención IVA
₲ 19.977
Retención Renta
₲ 19.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214489
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.704.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.730.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
