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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0088065
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. de Orden de Pago
8731
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.666
IVA
₲ 92.727

Retención DNCP
₲ 3.598
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 27.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.200

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214981
Monto Contrato
₲ 108.376.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.374.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.878.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia