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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0088036
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 4.172.490
Nro. de Orden de Pago
6087
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.926.502
IVA
₲ 379.317

Retención DNCP
₲ 14.718
Retención IVA
₲ 113.795
Retención Renta
₲ 113.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214981
Monto Contrato
₲ 108.376.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.374.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.878.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia