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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0523512
Nro. de Timbrado
15255388
Monto de la Factura
₲ 8.155.000
Nro. de Orden de Pago
9521
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.226
IVA
₲ 741.364

Retención DNCP
₲ 28.765
Retención IVA
₲ 222.408
Retención Renta
₲ 222.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214490
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.275.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.761.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia