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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0523533
Nro. de Timbrado
15255388
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
14096
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.795
IVA
₲ 122.727

Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 47.250

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214490
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.275.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.761.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia