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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3073
Monto de la Factura
₲ 5.002.470
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.258
IVA
₲ 454.770

Retención DNCP
₲ 17.827
Retención IVA
₲ 136.431
Retención Renta
₲ 90.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
45/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-14-84507
Monto Contrato
₲ 41.717.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.024.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.357.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero