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Datos del Pago

Nro. de Factura
037-001-0010780
Nro. de Timbrado
13398493
Monto de la Factura
₲ 42.600.000
Nro. de Orden de Pago
1773
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.156.712
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 165.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.278.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-158459
Monto Contrato
₲ 739.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.701.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347706
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para hijos de funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc