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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000108/109
Monto de la Factura
₲ 503.800.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.968.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.832.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22001-19-178067
Monto Contrato
₲ 503.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.968.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camionetas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion