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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006661
Monto de la Factura
₲ 6.817.200
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.421.306
IVA
₲ 619.745

Retención DNCP
₲ 24.046
Retención IVA
₲ 185.924
Retención Renta
₲ 185.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CO-21001-20-195658
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.971.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.461.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378734
Nombre de la Licitación
LCO 47/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS, APILADOR DE PALLETS Y CARROS DE TRANSPORTE DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay