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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001960
Nro. de Timbrado
10913638
Monto de la Factura
₲ 63.717.928
Nro. de Orden de Pago
2297
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.308.313
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 55.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22001-15-117008
Monto Contrato
₲ 389.950.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.535.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.173.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301756
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion